ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольного органа на проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2025 год и плановый период 2026 - 2027г.г.»(июнь)

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 4 статьи  13 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном  образовании город Алапаевск» (с изменениями), статьи 8 Положения «О Контрольном органе Муниципального образования город Алапаевск» Контрольным органом проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2025 год  и  плановый  период 2026 - 2027 г.г.», в результате которой установлено следующее:

1. Проект решения «О внесении изменений в бюджет Муниципального образования город Алапаевск на 2025 год и плановый период 2026-2027г.г.», поступил в Контрольный орган 10.06.2025г. 

2. В ходе экспертизы Контрольным органом рассмотрены вопросы, связанные с экономической оценкой проекта, определенные статьей 32 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном  образовании город Алапаевск» (с изменениями).

3. Проектом меняются основные характеристики бюджета 2025 года, в плановом  периоде 2026-2027 г.г. не предлагаются изменения параметров бюджета. 

Основные характеристики бюджета 2025 года показаны в таблице 1.

                                                                                                               Таблица 1

Показатели бюджета

Решение от 19.12.2024

№ 99-НПА  , тыс. руб.

   Решение Думы в последней редакции

тыс. руб.

 

проект,

тыс. руб.

Отклонение от показателей решения

№ 99-НПА 

тыс. руб.

(%)

Доходы

2 502 019,8

2 854 484,8

2 868 221,8

366 202,0

114,6

Расходы

2 502 019,8

2 911 031,6

2 924 768,6

422 748,8

116,9

Дефицит

-

56 546,8

56 546,8

56 546,8

 

           3.1.          Проектом предлагается утвердить объем доходов местного бюджета на 2025 год в сумме 2 868 221,8 тыс.руб., что составит 114,6 % к первоначальным  бюджетным назначениям.

         Проектом предлагаются изменения в объем доходов местного бюджета к последним изменениям – увеличение в сумме 13 737,0 тыс.руб.:

  1. увеличение субсидий из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилфонда в сумме  13 826,8 тыс.руб.
  2. уменьшение межбюджетных трансфертов на выплату ЕДВ советникам директоров в сумме 89,8 тыс.руб.

           3.2. Проектом предлагается утвердить объем расходов местного бюджета на 2025 год в сумме 2 924 768,6 тыс.руб., что составит 116,9 % к первоначальным  бюджетным назначениям.     

Проектом предлагаются изменения в объем расходов местного бюджета к последним изменениям – увеличение на сумму  13 737,0 тыс.руб.        

Для внесения предложенных изменений в бюджет требуется внесение изменений в пять муниципальных программ.

В момент подготовки настоящего заключения в Контрольный орган не представлены четыре проекта муниципальных программ с изменениями.

  Изменение расходов бюджета в 2025 году  предложено следующим образом: 

1)Проектом предлагается внесение изменений в 5 муниципальных программ на увеличение бюджетных ассигнований в сумме  13 917,0 тыс.руб.

  • МП «Развитие системы образования…» - предложено уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 89,8 тыс.руб. по 4 мероприятиям и по 4 КБК. Муниципальная программа представлена.
  • МП «Улучшение жилищных условий…» - предложено увеличение бюджетных ассигнований в сумме 14 475,2 тыс.руб. по 2 КБК.
  • МП «Управление муниципальным имуществом..» - уменьшение ассигнований на 2 434,4 тыс.руб. по 2 мероприятиям и 2 КБК
  • МП «Развитие и модернизация коммунального хозяйства» - увеличение ассигнований в сумме 1 786,0 тыс.руб. по мероприятию «разработка ПСД на капремонт сетей газоснабжения» - на реконструкцию газопровода высокого давления от ГРГРП-3 до котельной АМЗ
  • МП «Комплексное благоустройство..» - увеличение ассигнований на  180,0 тыс.руб. по  изготовлению и монтажу баннеров

 2) Проектом предлагается уменьшение внепрограммных расходов на сумму 180,0 тыс.руб. по:

  • ГРБС Администрация в целом уменьшение на 387,6 тыс.руб. в том числе :

- уменьшение  ассигнований по получателю Финуправление на 814,2 тыс.руб.(резервный фонд – 207,6 тыс.руб., зарезервированные средства – 606,6 тыс.руб.)

- по МКУ УС,Т,ЖКХ и ОДОМС увеличение ассигнований на 426,6 тыс.руб.

  • ГРБС Управление образования - увеличение ассигнований в сумме 207,6 тыс.руб. тыс.руб. - на приобретение ноутбуков МАОУ СОШ № 12 за счет средств Резервного фонда. 

4. Предложено уточнение кодов бюджетной классификации в Управлении образования и Управлении культуры. 

5. Дефицит бюджета не изменится. 

Вывод:  Проект может  быть  рассмотрен  на  заседании  комиссии.

Счетная палата Свердловской области

Счетная палата Российской Федерации

Законодательное Собрание Свердловской области